目 录
第一部分 部门(单位)主要职责
第二部分 机构设置情况
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
(一)收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
(二)财政拨款收支预算总体情况说明
(三)一般公共预算支出情况说明
(四)一般公共预算基本支出情况说明
(五)政府性基金预算支出情况说明
(六)国有资本经营预算支出情况说明
(七)项目支出预算情况说明
第四部分 机关运行经费安排情况说明
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
第六部分 政府采购安排情况说明
第七部分 国有资产占用情况说明
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
第九部分 其他需要说明的情况
第十部分 专业名词解释第
第十一部分 2025年部门预算表
一、2025年收支总表
二、2025年收入总表
三、2025年支出总表
四、2025年财政拨款收支总表
五、2025年一般公共预算支出表
六、2025年一般公共预算基本支出表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2025年政府性基金预算支出表
九、2025年国有资本经营预算支出表
十、2025年项目支出表
第十二部分 2025年项目支出绩效目标批复表
第一部分 部门(单位)主要职责
(一)主要职能
1.负责市级机关事务管理、后勤保障、服务工作,依照现行政策和法规,研究拟订所承担职责的管理制度,并组织实施。2.负责市级机关和事业单位公务用车管理、公务用车应急保障等工作,指导监督县(市、区)公务用车管理工作。3.负责市级机关和事业单位办公用房统一管理工作,指导监督县(市、区)办公用房管理工作。4.负责市级机关大院内办公用房、公用设施设备的维修更新及扩建和绿化美化、环卫环保工作。5.负责市级机关大院的公共安全管理和综合治理工作。6.完成上级交办的其他任务。
第二部分 机构设置情况
本部门预算为汇总预算,有3个独立的预算编制单位,包括:
1、本级预算单位1个,其中:由机关、0个直属参公管理事业单位、3个公益类事业单位合并编制报表。机关内设办公室(机关党委)、财务科、办公用房管理科、公车科、服务科、保卫科等6个机构。
局直属参照公务员法管理事业单位0个。
公益一类事业单位3个。分别为:后勤服务中心、市直机关公务用车保障中心、市委市政府机关医务室。该单位无独立财务核算,与黄石市机关事务服务中心一同进行财务核算。
公益二类事业单位0个。
2、下属单位具体包括:黄石市委机关幼儿园、黄石市政府机关幼儿园。为公益二类事业单位,两所幼儿园属独立核算二级预算单位。
黄石市委机关幼儿园设有保健室、电教室、档案室、陈列室、教师阅览室及功能室5间(音乐、体育、阅读、美工、科学)。含有黄石市委机关幼儿园、黄石市委机关幼儿园第一分园两所幼儿园。总园开设12个教学班,第一分园分园开设9个教学班(含1个托育班)。市政府机关幼儿园内设办公室、财务室、保健室、教务室。
黄石市机关事务服务中心(本级)有参公编制16个,公益一类事业编制25个。目前实有在职人员39人,其中:参公编制15名,非参公事业人员20人(公益一类事业人员17名,机关工人编制3名),编内聘用人员1名,政府雇员3名。离休人员1名,退休人员53名,遗属1名。
黄石市委机关幼儿园单位人员编制70人,年末在编实有人数为66人,退休34人。
黄石市政府机关幼儿园实有事业编制68名,实有在编在岗人员60人。退休人员62人。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
(一)收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则,黄石市机关事务服务中心(汇总)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出;2025年度收支总预算6560.8万元。
其中:1、收入预算情况。2025年度收入预算6560.8万元,比上年预算增加368.95万元,增长5.96%。其中,一般公共预算拨款收入6095.28万元,占本年收入92.9%,包括经费拨款4908.8万元、行政事业单位资产收益拨款82.5万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1103.98万元;其他收入465.52万元,占本年收入7.1%。
收入增加原因:一是黄石市机关事务服务中心(本级)退休人员较上年增加3人,对个人和家庭的补助相应增加,编内聘用人员较上年减少1人,工资福利支出相应减少,同时根据实际情需求,黄石市机关事务服务中心(本级)2025年后勤保障费较去年增加15万元,保障中心车辆更新专项经费较去年增加28万元。二是黄石市委机关幼儿园新开办黄石市委机关幼儿园第一分园,2025年预算中在编人数较上年增加26人,人员经费、公用经费相应增加;因分园新开设9个教学班,幼儿人数增加约300人,日常办公经费相应增加。三是黄石市政府机关幼儿园因转出编制7人及退休,2025年预算中在职人数较上年减少8人,相应的人员经费、公用经费减少;受经济环境的影响,门面租金下降,资产收益减少。
2、支出预算情况。2025年度支出预算6560.8万元,比上年预算增加368.95万元,增长5.96%。按支出功能分类本年支出预算构成为:一般公共服务支出3027.81万元,占本年支出46.15%;教育支出3532.99万元,占本年支出53.85%。
按支出结构划分本年支出预算构成为:基本支出4595.8万元,占总支出的70.05%;项目支出1965万元,占总支出的29.95%。
支出增加原因:
(1)2025年基本支出比上年预算增加380.95万元,增长9.04%,主要是黄石市机关事务服务中心(本级)退休人员较上年增加3人,对个人和家庭的补助相应增加,编内聘用人员较上年减少1人,工资福利支出相应减少;二是黄石市委机关幼儿园新开办黄石市委机关幼儿园第一分园,2025年预算中在编人数较上年增加26人,人员经费、公用经费相应增加;因分园新开设9个教学班,幼儿人数增加约300人,日常办公经费相应增加;三是黄石市政府机关幼儿园因转出编制7人及退休,2025年预算中在职人数较上年减少8人,相应的人员经费、公用经费减少;受经济环境的影响,门面租金下降,资产收益减少;
(2)2025年项目支出比上年预算减少12万元,下降0.61%,主要是黄石市机关事务服务中心(本级)根据实际情需求,2025年后勤保障费较去年增加15万元,保障中心车辆更新专项经费较去年增加28万元;2025年预算中减少绘本室改造项目30万元和分园消防喷淋报警系统项目25万元。
(二)财政拨款收支预算总体情况说明
2025年度财政拨款收支总预算6095.28万元。
收入包括:一般公共预算当年拨款收入6095.28万元,收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款)。
支出包括:一般公共服务支出3027.81万元,占49.67%;教育支出3067.47万元,占50.33%。
(三)一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2025年度一般公共预算支出6095.28万元,与上年预算相比,一般公共预算支出增加431.29万元,增长7.61%。主要原因:一是黄石市委机关幼儿园新开办黄石市委机关幼儿园第一分园,2025年预算中在编人数较上年增加26人,人员经费、公用经费相应增加;因分园新开设9个教学班,幼儿人数增加约300人,日常办公经费相应增加;二是黄石市政府机关幼儿园因转出编制7人及退休,2025年预算中在职人数较上年减少8人,相应的人员经费、公用经费减少。
2、一般公共预算支出结构情况。
2025年度一般公共预算支出6095.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)3027.81万元,占49.67%;教育支出(类)3067.47万元,占50.33%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025年预算数为1062.81万元,比上年预算增加5.08万元,增长0.48%。主要原因是黄石市机关事务服务中心(本级)退休人员较上年增加3人,对个人和家庭的补助相应增加,同时编内聘用人员较上年减少1人,工资福利支出相应减少。
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为1965万元,比上年预算增加43万元,增长2.24%。主要原因是根据实际情需求,黄石市机关事务服务中心(本级)2025年后勤保障费较去年增加15万元,保障中心车辆更新专项经费较去年增加28万元。
(3)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2023年预算数为3067.47万元,比上年预算增加383.21万,增长14.28%。主要原因是黄石市委机关幼儿园新开办黄石市委机关幼儿园第一分园,2025年预算中在编人数较上年增加26人,人员经费、公用经费相应增加;因分园新开设9个教学班,幼儿人数增加约300人,日常办公经费相应增加;同时黄石市政府机关幼儿园因转出编制7人及退休,2025年预算中在职人数较上年减少8人,相应的人员经费、公用经费减少。
(四)一般公共预算基本支出情况说明
2025年度一般公共预算基本支出4130.28万元,其中:
人员经费3258.12万元,主要包括:基本工资685.21万元、津贴补贴185.4万元、奖金202.4万元、绩效工资950.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费271.95万元、职业年金缴费136.23万元、职工基本医疗保险缴费262.94万元、其他社会保障缴费13.48万元、住房公积金235.09万元、其他工资福利支出19.42万元、离休费18.14万元、退休费190.59万元、抚恤金3万元、生活补助1.01万元、医疗费补助64.63万元,其他对个人和家庭的补助18万元;
公用经费872.15万元,主要包括:办公费139.4万元、印刷费3.5万元、水费6万元、电费17.5万元、邮电费11.88万元、物业管理费1.68万元、差旅费10万元、维修(护)费35.5万元、培训费3万元、公务接待费2万元、劳务费422.4万元、委托业务费25.8万元、工会经费36.85万元、福利费97.06万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用16.15万元、税金及附加费用6.61万元、其他商品和服务支出23.42元、办公设备购置9.4万元。
(五)政府性基金预算支出情况说明
2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
(六)国有资本经营预算支出情况说明
2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
(七)项目支出预算情况说明
2025年度预算共安排项目支出1965万元,比上年减少12万元,下降0.61%,增加原因主要是:黄石市机关事务服务中心(本级)根据实际情需求,2025年后勤保障费较去年增加15万元,保障中心车辆更新专项经费较去年增加28万元;同时2025年预算中减少绘本室改造项目30万元和分园消防喷淋报警系统项目25万元。主要包括:本年财政拨款安排1965万元(其中,一般公共预算拨款安排1965万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排0万元(其中,一般公共预算拨款安排0万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
项目包括:1.后勤保障费项目。预算经费1035万元,比上年增加15万元,增长1.47%。主要用于机关大院食堂托管费,机关大院保安服务费,行政小区周转房物业管理费,机关大院保洁费,绿化摆花费,会务托管费,理发室托管费,配电室托管费,电梯保养,生物病媒防制,审计、咨询、法律服务等,资产购置,水电费聘用后勤管理服务人员劳务等费用。
2.车辆运行保障费项目。预算经费692万元,比上年增加0万元,增长0%。主要用于车辆运行中的维修保养、车辆用油、保险、年审、过路过桥等运行费用;用于公务车辆司机劳务、社保、福利、出车、值班等费用;用于保障中心后勤服务零星办公采买等。
3.机关大院维护维修费。预算经费100万元,比上年增加0万元,增长0%。主要用于机关大院办公用房维修、维护,市级领导办公家具、设备等更换,消防设备更换、绿化绿植更换,路面、构筑物等维修更换等支出。
4.党政办公用房权属登记相关费用。预算经费60万元,比上年增加0万元,增长0%。主要用于根据2023年4月13日市委关于推进市直党政机关办公用房权属统一登记工作专题会议精神,市直党政机关办公用房权属统一登记工作经费。
5.保障中心车辆更新专项经费。预算经费78万元,比上年增加28万元,增长56%。主要是为更好落实保障公务出行需要,根据实际需求,申请购置1台价格45万元以内的大型客车、1台价格15万元以内的小型客车和1台价格18万元以内的小型客车。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为872.15万元,比上年增加114.36万元,增长15.09%,增加原因主要是:黄石市委机关幼儿园新开办黄石市委机关幼儿园第一分园,2025年预算中在编人数较上年增加26人,公用经费相应增加;因分园新开设9个教学班,幼儿人数增加约300人,日常办公经费相应增加;同时黄石市政府机关幼儿园因转出编制7人及退休,2025年预算中在职人数较上年减少8人,相应的公用经费减少。
2025年度机关运行经费预算包括:办公费139.4万元、印刷费3.5万元、水费6万元、电费17.5万元、邮电费11.88万元、物业管理费1.68万元、差旅费10万元、维修(护)费35.5万元、培训费3万元、公务接待费2万元、劳务费422.4万元、委托业务费25.8万元、工会经费36.85万元、福利费97.06万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用16.15万元、税金及附加费用6.61万元、其他商品和服务支出23.42元、办公设备购置9.4万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2025年“三公”经费一般公共预算290万元,比上年预算增加6万元,增长2.11%。主要原因:黄石市机关事务服务中心(本级)2025预算申请购置1台价格45万元以内的大型客车、1台价格15万元以内的小型客车和1台价格18万元以内的小型客车;2024年预算申请购置排气量3.0L以下、价格25万元以内的国产商务车两台合计50万元,导致公务用车购置费增加28万元;故障频发老旧车辆处置更新,新能源车辆占比提升,相应的车辆大型维修费用减少,公务用车运行费较上年减少22万元。
(二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平;主要原因是没有因公出国(境)计划安排,0组0人数出行。
2、公务用车购置及运行费预算288万元,比上年预算增加6万元,增长2.13%;其中:
(1)公务用车购置费78万元,比上年预算增加28万元,增长56%,主要原因是黄石市机关事务服务中心(本级)2025预算申请购置1台价格45万元以内的大型客车、1台价格15万元以内的小型客车和1台价格18万元以内的小型客车;2024年预算申请购置排气量3.0L以下、价格25万元以内的国产商务车两台合计50万元。
(2)公务用车运行费210万元,比上年预算减少22万元,下降9.48%,主要原因是故障频发老旧车辆处置更新,新能源车辆占比提升,相应的车辆大型维修费用减少。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出。
3、公务接待费预算2万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平,主要原因是无。主要用于接待上级部门各类检查、专题调研等各类公务接待支出。
第六部分 政府采购安排情况说明
2025年本部门单位编制政府采购预算864.97万元,比上年增加72.27万元,增长9.12%。增加的主要原因:一是增加物业管理费采购预算50.9万元,二是增加公务用车采购预算28万元。
其中:货物类政府采购预算171.54万元,主要是集中采购复印纸、车辆、车辆用油等支出;工程类政府采购预算0万元;服务类政府采购预算693.43万元,主要是安保、食堂委托服务费、物业管理费、公务用车运行维护费等支出。
2025年,面向中小企业采购预算415.51万元,其中面向小微企业采购预算449.46元。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门单位占有房屋面积67754平方米;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元的以上专用设备0台(套);现有公务用车77辆,其中,一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车77辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无。
2025年部门预算安排购置:车辆3辆,其中,一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2025年,本部门(单位)项目支出全面实施绩效目标管理,项目总预算1965万元,4个项目,比上年减少12万元,下降0.61%。根据以前年度绩效评价结果,优化后勤保障费、车辆运行保障费、机关大院维护维修费、党政办公用房权属登记相关费用、保障中心车辆更新专项经费等项目支出2025年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况:
1、后勤保障费项目
(1)项目概况
黄石市机关事务中心负责黄石市委、人大、政府、政协及市级机关大院办公单位机关事务管理工作。其主要职能是依照现行政策和法规,研究拟订所承担职责的管理制度,并组织实施;制定市级机关大院后勤工作中长期发展规划,并组织实施;负责市级机关大院内各办公大楼的公共安全管理和综合治理工作;负责市级机关大院内办公用房、公用设施设备的维修及更新扩建工作;负责市级机关大院和职工住宅小区的基本建设规划报批和组织实施工作;负责市级机关大院内绿化美化、环境建设、环卫环保工作;制定机关后勤服务规划,负责机关后勤服务管理。为做好机关大院及周转房后勤保障工作,需予以足额经费保障。
(2)项目内容
主要用于机关大院食堂托管费,机关大院保安服务费,周转房物业管理费,机关大院保洁费,绿化摆花费,会务托管费,理发室托管费,配电室托管费,电梯保养,生物病媒防制,审计、咨询、法律服务等,资产购置,水电费聘用后勤管理服务人员劳务等费用。
(3)立项依据
黄石市机关事务中心负责黄石市委、人大、政府、政协及市级机关大院办公单位机关事务管理工作。其主要职能是依照现行政策和法规,研究拟订所承担职责的管理制度,并组织实施;制定市级机关大院后勤工作中长期发展规划,并组织实施;负责市级机关大院内各办公大楼的公共安全管理和综合治理工作;负责市级机关大院内办公用房、公用设施设备的维修及更新扩建工作;负责市级机关大院和职工住宅小区的基本建设规划报批和组织实施工作;负责市级机关大院内绿化美化、环境建设、环卫环保工作;制定机关后勤服务规划,负责机关后勤服务管理。为做好机关大院及周转房后勤保障工作,需予以足额经费保障。
(4)实施单位:黄石市机关事务服务中心
(5)项目期:2025年度
(6)年度预算安排:2025年预算安排1035万元,比上年增加15万元,增长1.47%。其中,1035万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款,0万元资金来源为单位资金。
(7)2025年度项目绩效总目标是:围绕全市中心工作抓服务,围绕市级机关大院抓服务围绕社会化抓好后勤服务,进一步完善对外公开招标的标书,扩大招标范围,引入实力更强、专业化水准更高的公司为机关后勤工作提供服务。对尚未社会化的服务项目,按照稳中求进,成熟一个、实施一个的原则,稳步推进后勤服务社会化工作。
产出指标:①数量指标:外包后勤服务项目13个,后勤保障项目完成率100%。②质量指标:食堂卫生安全达标率100%,工作检查合格率95%以上,工作验收合格率达到98%以上。③时效指标:服务及时性100%。
效益指标:①社会效益指标:提升机关形象,形象认可率≧95%;保障市级机关高效运转;办公场所安全有保障。②生态效益指标,办公环境认可率达到95%以上。
满意度指标:服务对象满意度达到95%以上。
2、车辆运行保障费项目
(1)项目概况
车辆运行保障费是市直机关综合执法应急用车保障中心工作正常运转重要保障,对进一步贯彻落实中央、省相关文件的要求,进一步强化服务意识,保障综合执法应急用车正常运行,提高后勤保障能力意义重大,对更好的为全市经济社会发展服务,起到重要促进作用。
(2)项目内容
主要用于车辆运行中的维修保养、车辆用油、保险、年审、过路过桥等运行费用;用于公务车辆司机劳务、社保、福利、出车、值班等费用;用于保障中心后勤服务零星办公采买等。
(3)立项依据
依据市委市政府批复的《关于拨付市直机关综合执法应急用车保障中心运行费用的请求》文件,公车保障中心主要负责公车改革后市直机关公务用车保障工作。根据全市公务用车改革领导小组会议精神,公车保障中心重点保障市直机关应急、综合执法、全市重点中心工作用车,保障防汛抗旱抢险救灾、重大安全事故处理、突发事件处理等应急用车和老干、重要外事政务接待、重大集中公务活动用车等。
(4)实施单位:黄石市机关事务服务中心
(5)项目期:2025年度
(6)年度预算安排:2025年预算安排692万元,与上年预算对比无增减变化,与上年预算持平。其中,692元资金来源为当年一般公共预算财政拨款,0万元资金来源为单位资金。
(7)2025年度项目绩效总目标是:降低行政运行成本,保障全市应急车辆合理、有效的使用,加强公务用车规范化管理。依法依规集中保障市直机关综合执法和应急公务用车、全市重点中心工作、重大集中公务活动、突发事件处置、防汛抗旱等应急用车任务,实现公车改革节约集约保障,节省公车费用的目的。
产出指标:①数量指标:重点保障单位35家,全年出车次数8000次以上。②质量指标:公务用车保障度100%,公车规范使用无违规,车辆行驶安全无重大安全责任事故。③时效指标:用车保障及时率100%。④成本指标:预算执行率100%。
效益指标:①经济效益指标:合理利用公车资源,减少行政成本。②社会效益指标:保障市级机关高效运转;公车私用发生率0%。
满意度指标:被保障单位满意度达到95%以上。
3、机关大院维护维修费项目
(1)项目概况
机关大院维护费是市级机关大院(市委、市人大、市政府、市政协)机关工作正常运转重要保障,对进一步贯彻落实中央、省相关文件的要求,进一步强化服务意识,改进机关作风,提高工作效率,优化服务环境,提高后勤保障能力意义重大,对更好的为全市经济社会发展服务,起到重要促进作用。
(2)项目内容
主要用于机关大院办公用房维修、维护,市级领导办公家具、设备等更换,消防设备更换、绿化绿植更换,路面、构筑物等维修更换等支出。
(3)立项依据
根据中办发【2013】17号文件,关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知,市政府大院各办公楼使用时间较长,设施设备老化,功能不全、存在安全隐患,不能满足办公要求,可以进行维修改造。党政机关办公用房维修改造项目所需投资,统一纳入预算安排财政资金解决。行管局担负整个黄石市政大院办公用房及设备的管理维护维修工作,市级机关大院占地186亩,5栋办公大楼,总建筑面积63277㎡,绿化面积72430㎡,绿化率54.3%,1200名工作人员集中办公。根据《机关事务管理条例》《湖北省机关事务管理办法》,每年财政需安排专门项目资金,主要用于市级机关大院办公楼、公用设施设备、环境卫生、园林绿化建设及维修维护费用。
(4)实施单位:黄石市机关事务服务中心
(5)项目期:2025年度
(6)年度预算安排:2025年预算安排100万元,比上年增加0万元,增长0%。其中,100万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款,0万元资金来源为单位资金。
(7)2025年度项目绩效总目标是:实现机关大院办公大楼、公用设备运行正常,卫生保洁、园林绿化环境优美,水电畅通,人员办公有序,确保无重大事故发生。
产出指标:①数量指标:维护区域覆盖率100%,维护工作完成率100%。②质量指标:维护维修验收合格率100%。③时效指标,维修响应及时率≧95%,维修项目完工及时率100%。
效益指标:①社会效益指标:严格落实各项安全防范措施,实现大院安全责任零事故。设备正常运行率≧98%。②环境效益指标:营造优美环境,环境认可率≧98%。③可持续影响指标:保障市级机关高效运转,持续提供优质服务。
满意度指标:机关工作人员满意度达到95%以上。
4、党政办公用房权属登记相关费用项目
(1)项目概况
根据2023年4月13日市委关于推进市直党政机关办公用房权属统一登记工作专题会议精神,市直党政机关办公用房权属统一登记工作要于2023年底前基本完成,2025年上半年全部完成。宗地图测绘、房产测绘、房屋安全鉴定、消防评估等属于必要程序,需要委托第三方机构开展。《关于市直党政机关办公用房权属统一登记有关事项的通知》(黄权登发〔2023〕1号))
(2)项目内容
根据2023年4月13日市委关于推进市直党政机关办公用房权属统一登记工作专题会议精神,市直党政机关办公用房权属统一登记工作要于2023年底前基本完成,2025年上半年全部完成。宗地图测绘、房产测绘、房屋安全鉴定、消防评估等属于必要程序,需要委托第三方机构开展。
(3)立项依据
根据2023年4月13日市委关于推进市直党政机关办公用房权属统一登记工作专题会议精神,关于市直党政机关办公用房权属统一登记有关事项的通知》(黄权登发〔2023〕1号))。
(4)实施单位:黄石市机关事务服务中心
(5)项目期:2025年度
(6)年度预算安排:2025年预算安排60万元,比上年增加0万元,增长0%。其中,60万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款,0万元资金来源为单位资金。
(7)2025年度项目绩效总目标是:加快推进全市党政机关办公用房权属统一登记工作,解决办公用房多头管理、资源分散、统筹困难、苦乐不均等问题。
产出指标:①数量指标:权属登记完成率100%。②质量指标:权属登记办理合规率100%。③时效指标:任务完成及时,2025年上半年。
效益指标:①社会效益指标:解决办公用房多头管理、资源分散、统筹困难、苦乐不均等问题。任务完成时效居全省前列。
5、保障中心车辆更新专项经费项目
(1)项目概况
为更好落实保障公务出行需要,根据实际需求,申请购置1台价格45万元以内的大型客车、1台价格15万元以内的小型客车和1台价格18万元以内的小型客车,预算购置经费(含车辆购置税、车辆保险等)共计78万元,购置车辆所需经费从一般公共预算财政拨款收入中列支。保障中心依照资产管理相关规定做好旧车处置和新购车辆资产登记建账工作。
(2)项目内容
为更好落实保障公务出行需要,根据实际需求,申请购置1台价格45万元以内的大型客车、1台价格15万元以内的小型客车和1台价格18万元以内的小型客车,预算购置经费(含车辆购置税、车辆保险等)共计78万元,购置车辆所需经费从一般公共预算财政拨款收入中列支。保障中心依照资产管理相关规定做好旧车处置和新购车辆资产登记建账工作。
(3)立项依据
关于市直机关综合执法应急用车保障中心更新车辆的请示。
(4)实施单位:黄石市机关事务服务中心
(5)项目期:2025年度
(6)年度预算安排:2025年预算安排78万元,比上年增加28万元,增长56%。其中,78万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款,0万元资金来源为单位资金。
(7)2025年度项目绩效总目标是:降低行政运行成本,保障全市应急车辆合理、有效的使用,加强公务用车规范化管理。依法依规集中保障市直机关综合执法和应急公务用车、全市重点中心工作、重大集中公务活动、突发事件处置、防汛抗旱等应急用车任务,实现公车改革节约集约保障,节省公车费用的目的。
产出指标:①数量指标:购买公务车数量3台。②质量指标:车辆质量合格率100%。③时效指标:车辆购置及时100%,新购车辆资产登记建账及时性100%。
效益指标:①社会效益指标:新购车辆国产化率100%,进一步保障市级机关高效运转。
满意度指标:用车人员满意度达到95%以上。
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2025年本部门(单位)预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故政府性基金预算支出表无数据,与上年一致。
2025年本部门(单位)预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故国有资本经营预算支出表无数据,与上年一致。
2、对其他情况的说明
(1)政府债务情况说明
2025年本部门(单位)无政府债务,与上年一致。
(2)其他项目支出绩效情况
无。
(3)预算公开管理文件
无。
第十部分 专业名词解释
(一)机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(三)财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
(八)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)(2010301):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(九)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)一般行政管理事务(项)(2010302):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出未单独设置项级科目的其他项目支出。
(十)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)(2010303):是指提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室附属事业单位的支出。
(十一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)(2010305):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
(十一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)(2010350):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
(十二)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)(2050201):反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
第十一部分 2025年部门预算表
一、2025年收支总表
表1 | |||
收支总表 | |||
填报部门:[014]黄石市机关事务服务中心 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 6,095.28 | 一、一般公共服务支出 | 3,027.81 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 3,532.99 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 465.52 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
十、农林水支出 | 0.00 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十七、住房保障支出 | 0.00 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 6,560.80 | 本年支出合计 | 6,560.80 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 6,560.80 | 支 出 总 计 | 6,560.80 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 |
二、2025年收入总表
表2 | ||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||
填报部门:[014]黄石市机关事务服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 6,560.80 | 6,560.80 | 6,095.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465.52 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
014 | 黄石市机关事务服务中心 | 6,560.80 | 6,560.80 | 6,095.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465.52 | 0.00 | 0.00 | ||||
014001 | 黄石市机关事务服务中心本级 | 3,027.81 | 3,027.81 | 3,027.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
014002 | 黄石市委机关幼儿园 | 1,469.32 | 1,469.32 | 1,469.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
014003 | 黄石市政府机关幼儿园 | 2,063.67 | 2,063.67 | 1,598.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465.52 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
三、2025年支出总表
表3 | |||||||
支出总表 | |||||||
填报部门:[014]黄石市机关事务服务中心 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 6,560.80 | 4,595.80 | 1,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | [201]一般公共服务支出 | 3,027.81 | 1,062.81 | 1,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | [20103]政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,027.81 | 1,062.81 | 1,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 1,062.81 | 1,062.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,965.00 | 0.00 | 1,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | [205]教育支出 | 3,532.99 | 3,532.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | [20502]普通教育 | 3,532.99 | 3,532.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050201 | 学前教育 | 3,532.99 | 3,532.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、2025年财政拨款收支总表
表4 | |||
财政拨款收支总表 | |||
填报部门:[014]黄石市机关事务服务中心 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 6,095.28 | 一、本年支出 | 6,095.28 |
(一)一般公共预算拨款 | 6,095.28 | (一)一般公共服务支出 | 3,027.81 |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)公共安全支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)教育支出 | 3,067.47 | |
二、上年结转 | (四)科学技术支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)社会保障和就业支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)卫生健康支出 | ||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)援助其他地区支出 | |||
(十六)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)国有资本经营预算支出 | |||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||
(廿一)其他支出 | |||
(廿二)债务还本支出 | |||
(廿三)债务付息支出 | |||
(廿四)债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 6,095.28 | 支 出 总 计 | 6,095.28 |
五、2025年一般公共预算支出表
表5 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
填报部门:[014]黄石市机关事务服务中心 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 6,095.28 | 4,130.28 | 3,258.12 | 872.15 | 1,965.00 | |
201 | [201]一般公共服务支出 | 3,027.81 | 1,062.81 | 966.53 | 96.28 | 1,965.00 |
20103 | [20103]政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,027.81 | 1,062.81 | 966.53 | 96.28 | 1,965.00 |
2010301 | 行政运行 | 1,062.81 | 1,062.81 | 966.53 | 96.28 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,965.00 |
205 | [205]教育支出 | 3,067.47 | 3,067.47 | 2,291.59 | 775.87 | 0.00 |
20502 | [20502]普通教育 | 3,067.47 | 3,067.47 | 2,291.59 | 775.87 | 0.00 |
2050201 | 学前教育 | 3,067.47 | 3,067.47 | 2,291.59 | 775.87 | 0.00 |
六、2025年一般公共预算基本支出表
表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报部门:[014]黄石市机关事务服务中心 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 4,130.28 | 3,258.12 | 872.15 | |
301 | 工资福利支出 | 2,962.75 | 2,962.75 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 685.21 | 685.21 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 185.40 | 185.40 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 202.40 | 202.40 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 950.62 | 950.62 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 271.95 | 271.95 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 136.23 | 136.23 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 262.94 | 262.94 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 13.48 | 13.48 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 235.09 | 235.09 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 19.42 | 19.42 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 862.75 | 0.00 | 862.75 |
30201 | 办公费 | 139.40 | 0.00 | 139.40 |
30202 | 印刷费 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
30205 | 水费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
30206 | 电费 | 17.50 | 0.00 | 17.50 |
30207 | 邮电费 | 11.88 | 0.00 | 11.88 |
30209 | 物业管理费 | 1.68 | 0.00 | 1.68 |
30211 | 差旅费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
30213 | 维修(护)费 | 35.50 | 0.00 | 35.50 |
30216 | 培训费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30217 | 公务接待费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30226 | 劳务费 | 422.40 | 0.00 | 422.40 |
30227 | 委托业务费 | 25.80 | 0.00 | 25.80 |
30228 | 工会经费 | 36.85 | 0.00 | 36.85 |
30229 | 福利费 | 97.06 | 0.00 | 97.06 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
30239 | 其他交通费用 | 16.15 | 0.00 | 16.15 |
30240 | 税金及附加费用 | 6.61 | 0.00 | 6.61 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 23.42 | 0.00 | 23.42 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 295.37 | 295.37 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 18.14 | 18.14 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 190.59 | 190.59 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 64.63 | 64.63 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 9.40 | 0.00 | 9.40 |
31002 | 办公设备购置 | 9.40 | 0.00 | 9.40 |
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出表
表7 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
填报部门:[014]黄石市机关事务服务中心 | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
290.00 | 0.00 | 288.00 | 78.00 | 210.00 | 2.00 |
八、2025年政府性基金预算支出表
表8 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
填报部门:[014]黄石市机关事务服务中心 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
说明:2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故政府性基金预算支出表无数据,与上年预算一致。 |
九、2025年项目支出表
表9 | ||||||||||
项目支出表 | ||||||||||
填报部门:[014]黄石市机关事务服务中心 | 单位:万元 | |||||||||
项目分类 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
合计 | 1,965.00 | 1,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
特定目标类 | 党政办公用房权属登记相关费用 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 保障中心车辆更新专项经费 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 后勤保障费 | 1,035.00 | 1,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 机关大院维护维修费 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 车辆运行保障费 | 692.00 | 692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
十、2025年国有资本经营预算支出表
表10 | ||||
国有资本经营预算支出表 | ||||
填报部门:[014]黄石市机关事务服务中心 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
说明:2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故国有资本经营预算支出表无数据,与上年预算一致。 |
第十二部分 2025年项目支出绩效目标批复表
一、项目支出绩效目标批复表——后勤保障费
项目支出绩效目标批复表 | ||||||
(2025年度) | ||||||
项目名称 | 后勤保障费 | 项目负责人 | ||||
项目金额 | 1035万 | 其中:当年市级财政资金 | 1035万 | |||
项目主管部门 | 黄石市机关事务服务中心 | 实施单位 | 黄石市机关事务服务中心 | |||
项目属性 | 持续性项目■ 新增性项目口 | 项目期 | 2025年 | |||
年度绩效目标(文字) | 围绕全市中心工作抓服务,围绕市级机关大院服务,围绕社会化抓好后勤服务,进一步完善对外对外公开招标的标书,扩大招标范围,引入实力更强、专业化水准更高的公司为机关后勤工作提供服务。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | |
2024年实际实现值 | 预期2025年实现值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 计划标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 外包后勤服务项目 | 13个 | 计划标准 | ||
后勤保障任务完成率 | 100% | 计划标准 | ||||
质量指标 | 食堂卫生安全达标率 | 100% | 计划标准 | |||
工作检查合格率 | ≥95% | 计划标准 | ||||
工作验收合格率 | ≥98% | 计划标准 | ||||
时效指标 | 服务及时性 | 100% | 计划标准 | |||
效益指标 | 社会效益 | 保障市级机关高效运转 | 有效保障 | 计划标准 | ||
办公场所安全有保障 | 有效保障 | 计划标准 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 计划标准 | ||
财政资金管理科室(盖章) | 财政绩效管理科室(盖章) |
二、项目支出绩效目标批复表——车辆运行保障费
项目支出绩效目标批复表 | ||||||
(2025年度) | ||||||
项目名称 | 车辆运行保障费 | 项目负责人 | ||||
项目金额 | 692万 | 其中:当年市级财政资金 | 692万 | |||
项目主管部门 | 黄石市机关事务服务中心 | 实施单位 | 黄石市机关事务服务中心 | |||
项目属性 | 持续性项目■ 新增性项目口 | 项目期 | 2025年 | |||
年度绩效目标(文字) | 依法依规集中保障市直机关综合执法和应急公务用车、全市重点中心工作、重大集中公务活动、突发事件处置、防汛抗旱等应急用车任务,实现公车改革节约集约保障,节省公车费用的目的。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | |
2024年实际实现值 | 预期2025年实现值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 计划标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 全年出车次数 | ≥8000次 | 计划标准 | ||
重点保障单位数量 | 35家 | 计划标准 | ||||
质量指标 | 公务用车保障度 | 100% | 计划标准 | |||
公车规范使用 | 无违规 | 计划标准 | ||||
车辆行驶安全 | 无重大安全责任事故 | 计划标准 | ||||
时效指标 | 用车保障及时率 | 100% | 计划标准 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 合理利用公车资源,减少行政成本 | 有效减少 | 计划标准 | ||
社会效益指标 | 保障市级机关高效运转 | 有效保障 | 计划标准 | |||
公车私用发生率 | 0% | 计划标准 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被保障单位满意度 | ≧95% | 计划标准 | ||
财政资金管理科室(盖章) | 财政绩效管理科室(盖章) |
三、项目支出绩效目标批复表——机关大院维护维修费
项目支出绩效目标批复表 | ||||||
(2025年度) | ||||||
项目名称 | 机关大院维护维修费 | 项目负责人 | ||||
项目金额 | 100万 | 其中:当年市级财政资金 | 100万 | |||
项目主管部门 | 黄石市机关事务服务中心 | 实施单位 | 黄石市机关事务服务中心 | |||
项目属性 | 持续性项目■ 新增性项目口 | 项目期 | 2025年 | |||
年度绩效目标(文字) | 实现机关大院办公大楼、公用设备运行正常,卫生保洁、园林绿化环境优美,水电畅通,人员办公有序,确保无重大事故发生。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | |
2024年实际实现值 | 预期2025年实现值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 计划标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 维护区域覆盖率 | 100% | 计划标准 | ||
维护工作完成率 | 100% | 计划标准 | ||||
质量指标 | 维护维修验收合格率 | 100% | 计划标准 | |||
时效指标 | 维修响应及时率 | ≥95% | 计划标准 | |||
维修项目完工及时率 | 100% | 计划标准 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 实现大院安全责任零事故 | 无安全责任事故 | 计划标准 | ||
设备正常运行率 | ≥98% | 计划标准 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | ≧95% | 计划标准 | ||
财政资金管理科室(盖章) | 财政绩效管理科室(盖章) |
四、项目支出绩效目标批复表——党政办公用房权属登记相关费用
项目支出绩效目标批复表 | ||||||
(2025年度) | ||||||
项目名称 | 党政办公用房权属登记相关费用 | 项目负责人 | ||||
项目金额 | 60万 | 其中:当年市级财政资金 | 60万 | |||
项目主管部门 | 黄石市机关事务服务中心 | 实施单位 | 黄石市机关事务服务中心 | |||
项目属性 | 持续性项目口 新增性项目■ | 项目期 | 2025年 | |||
年度绩效目标(文字) | 加快推进全市党政机关办公用房权属统一登记工作,解决办公用房多头管理、资源分散、统筹困难、苦乐不均等问题。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | |
2024年实际实现值 | 预期2025年实现值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 计划标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 权属登记完成率 | 100% | 计划标准 | ||
质量指标 | 权属登记办理合规率 | 100% | 计划标准 | |||
时效指标 | 任务完成及时 | 2025年上半年 | 计划标准 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 解决办公用房多头管理、资源分散、统筹困难、苦乐不均等问题 | 有效解决 | 计划标准 | ||
任务完成时效居全省前列 | 全省前列 | 计划标准 | ||||
财政资金管理科室(盖章) | 财政绩效管理科室(盖章) |